目录
第一部分 宣传部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣传部单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣传部单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 宣传部单位概况
一、部门职责
1、根据中央提出的一个时期的中心工作和中宣部、省、市委宣传部、区委的要求,结合我区情况,制定宣传规划,提出实施方案,部署工作任务。
2、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。
3、负责组织、指导全区的新闻报道工作。负责与各级新闻单位的协调、沟通工作。
4、负责规划、部署全区的党员教育和思想政治工作,组织开展思想教育活动;负责全区爱国主义教育基地的建设和管理。
5、负责从宏观上指导全区文化事业建设和文化市场管理工作。
6、负责规划部署全区精神文明建设工作;组织指导全区群众性精神文明创建活动。
7、负责谋划全区对外宣传工作,组织协调我区对外宣传活动。
8、负责全区宣传队伍建设,对各镇、街道党(工)委宣传委员的任免提出意见。
9、完成市委宣传部和区委交办的其他任务。
二、机构设置
中共岳阳市屈原管理区委宣传部系区政府直属行政单位 ,财政全额预算拨款单位。2017年编制部门核定机关人员编制8人,实有人数6个。内设6个科室,分别是办公室、财务室、理论教育科、新闻宣传科、互联网宣传管理办公室、文明办。
第二部分 宣传部单位2017年度部门决算表
公开表格附后
第三部分 宣传部单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款总收入156.53万元,支出156.53万元,其中:一般公共服务支出147.13万元,文化体育与传媒支出9万元,社会保障和就业支出0.4万元。见附表公开01表。
二、收入决算情况说明
本年财政拨款总收入156.53万元,其中:一般公共服务支出147.13万元,占总收入的94%,文化体育与传媒支出9万元,占总收入的5.7%,社会保障和就业支出0.4万元。占总收入的0.3%。见附表公开02表。
三、支出决算情况说明
本年财政拨款总支出156.53万元,基本支出156.53万元,其中:一般公共服务支出147.13万元,占总支出的94%,文化体育与传媒支出9万元,占总支出的5.7%,社会保障和就业支出0.4万元。占总支出的0.3%。见附表公开03表。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款总收入156.53万元,支出156.53万元,其中:一般公共服务支出147.13万元,文化体育与传媒支出9万元,社会保障和就业支出0.4万元。见附表公开04表。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款总支出156.53万元,基本支出156.53万元,其中:一般公共服务支出147.13万元,占总支出的94%,文化体育与传媒支出9万元,占总支出的5.7%,社会保障和就业支出0.4万元。占总支出的0.3%。见附表公开05表。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款总支出156.53万元,基本支出156.53万元,其中:一般公共服务支出中的行政运行支出50.81万元,占总支出的32%,一般公共服务支出中的事业运行支出3.61万元,占总支出的2.3%,一般公共服务支出中的其他宣传事务支出92.71万元,占总支出的59.7%,文化体育与传媒支出9万元,占收入的5.7%,社会保障和就业支出0.4万元。占收入的0.3%。见附表公开05表。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款总支出156.53万元,基本支出156.53万元,其中:一般公共服务支出中的行政运行支出50.81万元,占总支出的32%,一般公共服务支出中的事业运行支出3.61万元,占总支出的2.3%,一般公共服务支出中的其他宣传事务支出92.71万元,占总支出的59.7%,文化体育与传媒支出9万元,占收入的5.7%,社会保障和就业支出0.4万元。占收入的0.3%。见附表公开05表。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款总支出156.53万元,基本支出156.53万元,其中:人员经费支出38.69万元,占总支出的25%,公用经费支117.84万元,占总支出的25%。见附表公开06表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费预算总额17万元,其中:公务接待费8.5万元,无公务用车运行费用,无因公出国(境)费用。2016年度“三公”经费实际支出总额10万元,公务接待费10万元,2017年比2016年减少了1.5万元。减少的原因主要是贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、无因公出国(境)费支出。
2、无公务用车购置支出。
3、无公务用车运行支出。
4、公务接待费支出。
2017年度公务接待费用总额8.5万元,2016年度公务接待费用总额10万元,减少了1.5万元。减少的原因主要是贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
宣传部无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度,按照区财政的统一部署,努力开展预算绩效管理工作,取得了一定的成效。一是绩效理念逐步树立。通过绩效评价,单位领导逐步树立绩效理念。对预算绩效评价的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。通过开展绩效评价,促使预算的编制更科学、更规范,有利于部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出156.53万元,比2016 年减少12.43万元,降低7.3%。主要原因是:贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
本部门2017 年度无国有资产占用情况。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(六)机关运行经费支出:指行政单位履行行政管理职能,维护机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及资金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维(护)修费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。