目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策,指导、监督和检查全区公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究全区敌情、社情,为区委、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。
3.组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织、指导、监督相关重大侦查行动,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
4.组织、指导、监督全区公安机关加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作;依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在区居留、旅行的有关事务;组织、协调涉外案件的查处。
5.依法管理全区道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆和驾驶员的管理工作;负责组织、指导交通事故的查处;组织指导街面治安巡逻工作,预防和制止犯罪。
6.指导和监督全区消防工作。
7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作;组织、指导群众性治安防范工作;指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫、队伍建设和业务工作;监督管理保安机构和保安人员。
8.依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作,打击信息网络违法犯罪。
9.指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作;依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察。
10.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。
11.组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担区禁毒委员会办公室的日常工作。
12.组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
13.负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划,并监督其管理、使用情况。
14.负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作;组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全区公安民警的警衔和警察证件管理。
15.组织、指导全区公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全区公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍严重违纪案件。
16.完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置
岳阳市屈原管理区公安局下设5个内设机构,分别为情报指挥中心、政工室、治安管理大队(留置看护大队)、刑事侦查大队(经济犯罪侦查大队、禁毒大队)、交通管理大队(交通管理局);3个派出机构为青山寺派出所、河市派出所、横港派出所;下属1个事业单位:信息中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括:岳阳市屈原管理区公安局局机关及各科所队室。
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3228.93万元,其中,一般公共预算拨款3228.93万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件16-18为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件19为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件20为空),上级补助收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,上年结转结余0万元。(数据来源见表2。)本部门2026年收入较去年增加150.24万元,主要是人员经费、公用经费、项目经费等标准有所调整,保障力度进一步加大等原因。
(二)支出预算
2026年本部门支出预算3228.93万元,其中,公共安全支出2828.02万元,社会保障和就业支出163.06万元,卫生健康支出98.08万元,住房保障支出139.77万元(数据来源见表3)。支出较去年增加150.24万元,主要是专用设备购置和信息网络更新增加、辅警经费增加等原因。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算3228.93万元,其中,公共安全支出2828.02万元,占87.6%;社会保障和就业支出163.06万元,占5.1%;卫生健康支出98.08万元,占3%;住房保障支出139.77万元,占4.3%(数据来源见表7)。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为2583.93万元(数据来源见表8),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为645万元(数据来源见表21),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:2026年辅警经费530万元、2026年公安局专项经费47万元、2026年全区监控网络维护费和专用线路租赁费43万元、2026年汨罗看守所、拘留所经费25万元(数据来源见表21),主要用于辅警经费保障、公安局大案要案、全区监控网络维护费和专用线路租赁、看守所、拘留所羁押人员生活经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款643.39万元(数据来源见表13),比上一年减少286.36万元,降低30.8%。主要原因是人员减少,费用较上年减少。
(二)“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数45万元(数据来源见表15),其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费45万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费45万元)。2026年三公经费预算较上年减少17.65万元,主要原因是公务接待费减少。
(三)一般性支出情况
本部门2026年培训费预算3万元,拟开展15次培训,人数210人,内容为公安机关警务技战术培训;2026年度本部门未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额700万元,其中工程类590万元,货物类60万元,服务类50万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆15辆,其中领导干部用车0辆,一般执法执勤用车12辆,特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3228.93万元,其中,基本支出2583.93万元,项目支出645万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表