目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、承担全面依法治区重大问题的政策研究;协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议;负责有关重大决策部署督察工作。
2、承担统筹推进法治政府建设工作;指导、监督区管委各部门、镇(街道)政府(办事处)依法行政工作;负责综合协调行政执法,推进行政执法体制改革有关工作,严格规范公正文明执法;组织全区行政执法人员执法资格考试,负责行政执法证件监管工作。
3、指导全区规范性文件管理有关工作,承担区管委规范性文件送审稿的合法性审查工作;承办区管委及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作;受理有关规范性文件审查申请;负责区直部门规范性文件的备案审查工作;报送备案区管委规范性文件;组织开展政府规范性文件清理工作;负责区管委法律顾问工作;对区管委重大行政决策进行合法性审查或论证说明;参与上级司法行政机关组织的立法调研工作。
4、承办区管委为行政复议机关和区管委为被申请人的行政复议案件;办理区管委为赔偿义务机关的行政赔偿案件;代理区管委行政应诉事项;指导、监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作;承担区管委行政复议办公室的日常工作。负责对政府合同订立工作进行监督和指导;负责政府重大合同订立之前的合法性审査;承办区管委有关民事法律事务。
5、承担统筹规划全区法治社会建设工作;负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。
6、推动人民参与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作;指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;推进司法所建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源;指导、监督法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;指导、监督本系统队伍建设;参与指导面向社会的法学教育。
8、指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。
9、完成区委、区管委交办的其他事项。
(二)机构设置
岳阳市屈原管理区司法局核定政法专项编制4名,内设机构包括:综合办公室和政工室。
岳阳市屈原管理区司法局下设区公证处(加挂区法律援助中心牌子),为正股级公益类事业单位,核定编制3名,其中主任1名。区司法局共有4个派出机构:
1.营田镇司法所,核定行政专项编制2名,其中所长1名。
2.河市镇司法所,核定行政专项编制2名,其中所长1名。
3.凤凰乡司法所,核定行政专项编制2名,其中所长1名。
4.天问街道办事处司法所,核定行政专项编制1名,其中所长1名。
本年度我单位预算编制在职人员11人,退休人员5 人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:岳阳市屈原管理区司法局本级以及区公证处、营田镇司法所、河市镇司法所、凤凰乡司法所、天问街道办事处司法所。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算220.68万元,其中,一般公共预算拨款182.68万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入38万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。本部门2024年收入较去年增加了0.32万元,主要是因为上级部门加大了对司法专项工作的资金投入。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算220.68万元,其中,公共安全支出188.51万元,社会保障和就业支出13.84万元,卫生健康支出9.14万元,住房保障支出9.19万元。支出较去年增加了0.32万元,主要是因为上级部门加大了对司法专项工作的资金投入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算220.68万元,其中,公共安全支出188.51万元,占总支出的85.42%;社会保障和就业支出13.84万元,占总支出的6.27%;卫生健康支出9.14万元,占总支出的4.14%;住房保障支出9.19万元,占总支出的4.17%(数据来源见表7),具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为176.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为44万元,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:法律援助办案经费专项支出3万元、司法局专项工作经费6万元、司法行政系统中央转移支付资金35万(数据来源见表20),主要用于人民调解、社区矫正及安置帮教、法律援助、普法宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.94万元(数据来源见表12),比上一年减少2.41万元,降低5.97%。主要原因是行政人员减少1人及厉行节约,杜绝不必要的开支。
(二)“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数2万元(数据来源见表14),其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年三公经费预算较上年减少0.6万元,主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。
(三)一般性支出情况
本部门2024年会议费预算1万元(数据来源见表12会议费+培训费),拟召开4次会议,人数120人,内容为人民调解、社区矫正及安置帮教、法律援助、普法宣传等会议;培训费预算2万元,拟开展3次培训,人数130人,内容为人民调解员培训、法律援助案件质量管理培训、社区矫正和安置帮教人员培训;2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额40万元,其中工程类10万元,货物类18万元,服务类12万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为220.68万元,其中,基本支出176.68万元,项目支出44万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。