附件1:
岳阳市屈原管理区
退役军人事务局
2025年度部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保险和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。
5.组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
7.组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军人文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员有待政策并指导实施。
8.负责全区烈士及退休军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.承办区委、区管委交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职责,屈原管理区退役军人事务局设立1个综合办公室。负责机关日常运转,承担党建、纪检、组织、宣传、信息、安全、保密、政务公开等工作。组织起草地方性法规、规章草案,组织开展政治性调研活动。承担全区退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,配合做好指导退役军人党建工作,监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。负责机关和直属事业单位的党群工作,以及机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。负责全区退役军人事业资金管理、发放,承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。
区退役军人事务局核定机关行政编制4名,核定领导职数3名,其中局长1名,副局长2名。区退役军人事务局下设:区退役军人服务中心,为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制2名,其中主任1名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:区退役军人事务局本级、区退役军人服务中心(二级机构)。
三、部门收支总体情况
本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算235.61万元,其中,一般公共预算拨款235.61万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,上年结转结余0万元。本部门2025年收入较去年减少262.94万元,主要是因为上级专项资金减少。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算235.61万元,其中,社会保障和就业支出224.88万元,卫生健康支出4.75万元,住房保障支出5.97万元,支出较去年262.94万元,主要是因为上级项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算235.61万元,其中,社会保障和就业支出224.88万元,占95%;卫生健康支出4.75万元,占2%;住房保障支出5.97万元,占3%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为80.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为154.72万元,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:2025年城乡义务兵优待金专项支出23.52万元、2025年大学生入伍一次性奖励金专项支出10万元、2025年自主就业退伍士兵一次性补助(退役安置支出)50万元、2025年无单位优抚对象抚恤补助自然增长经费(优抚对象抚恤和生活补助经费)支出10万元、2025年优抚对象“两类”人员补助(优抚对象抚恤和生活补助经费)33.2万元、补助2025年退役士兵职业教育和技能培训3万元、2025年退役事务工作经费18万元、2025年烈士陵园管理费6万元、2025年军功慰问金1万元,主要用于义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、大学生入伍一次性奖励等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-16(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.15万元,比上一年增长2.38万元,增长28%。主要原因是增长了退役军人优抚对象抚恤和生活补助及退役安置支出。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数2.2万元,其中,公务接待费2.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年三公经费预算较上年0.7万元,主要原因是增长了退役军人优抚对象抚恤和生活补助及退役安置支出。
(三)一般性支出情况
2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2025年度本部门未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额235.61万元,其中,基本支出80.89万元,项目支出154.72万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。