目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成区级财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
6.负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。
7.负责各项农民补贴的核定和兑付工作。
(二)机构设置
1、内设党政机构
1.1. 党政办公室(行政审批办公室)。协助镇领导处理党委、政府日常事务;负责党委、政府工作的综合协调和督查督办;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责综合协调、督查督办、综合考核等工作;承担行政审批工作。
1.2. 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作。
1.3. 经济发展办公室(农业农村工作办公室)。负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责协调推进乡村振兴、工农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作;负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作;负责经济社会调查统计工作;负责脱贫攻坚、农业农村、水利、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
1.4. 社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
1.5. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、建设、管理和农村宅基地的审批等方面的综合行政管理工作,负责生态环境、地质灾害隐患排查和治理,突发环境污染事件的应急管理与处置。
1.6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
1.7. 人大、政协、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织,按有关规定或章程设置,并按相关规定或章程落实相应职责。
1.8. 财政所调整为区乡两级共管,以乡管理为主。负责承担一般预算资金收支管理、部门综合预算、非税收入、国有资产、财政专项资金管理、财政监管等工作,负责乡财务管理和指导,负责居民补贴资金发放管理,负责审计工作。
2、下设事业站所:
2.1. 营田镇社会事业综合服务中心,为公益一类全额拨款事业单位。主要负责社会救助、社会保障、殡葬管理、卫生健康和助残等方面的公益性服务及具体事务工作;负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作。负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。负责其他社会事务综合服务相关工作。
2.2. 营田镇农业综合服务中心,为公益一类全额拨款事业单位。主要负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作;负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等事务性工作;负责土地仲裁、农村农垦宅基地工作;负责农垦工作。负责强农惠农措施的贯彻落实,稳定和完善农村基本经营制度;负责农机购置补贴核实,协助处理农业机械安全事故;负责农产品质量安全检测监督服务工作;负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作;负责水利工程维护管理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。
2.3. 营田镇政务(便民)服务中心,为公益一类全额拨款事业单位。主要负责办理辖区内政务服务事项;负责政务大厅日常管理工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核,受理办事群众投诉;负责政务、社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导村(社区)综合服务工作与综合服务平台建设工作。
2.4. 营田镇退役军人服务站,为公益一类全额拨款事业单位。主要负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
2.5. 营田镇综合行政执法大队,为公益一类全额拨款事业单位。按照相关法律、法规、规章规定相对集中行使行政处罚权,以镇名义开展执法工作,并接受区直部门的业务指导和监督。主要负责本辖区内执法工作的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。承担区级行政部门授权下放的相关执法工作。与区直专业执法队伍协调配合,加强联合执法、联动执法。完成镇党委、政府交办的其他工作。
岳阳市屈原管理区营田镇人民政府在职编制人员41人,其中;行政编制23人,事业编制18人。在职实有52人,其中:财政全额保障41人,差额补助1人,单位资金保障10人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:屈原管理区营田镇本级及营田镇社会事业综合服务中心、营田镇农业综合服务中心、营田镇政务(便民)服务中心、营田镇综合行政执法大队、营田镇退役军人服务5个下设机构预算,因二级机构均无零余额账户且未独立核算,故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1277.11万元,其中,一般公共预算拨款1276.61万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入0.5万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年减少1190.49万元,主要是因为对企业扶持项目收入减少。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算1277.11万元,其中,一般公共服务支出513.68万元,教育支出5万元,社会保障和就业支出45.71万元,卫生健康支出27.13万元,农林水支出655.56万元,住房保障支出30.03万元(数据来源见表3)。支出较去年减少1190.49万元,主要是因为对企业扶持项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1277.11万元,其中,一般公共服务支出513.68万元,占40.22%;农林水支出655.56万元,占51.33%;社会保障和就业支出45.71万元,占3.58%;卫生健康支出27.13万元,占2.13%;住房保障支出30.03万元,占2.35%;教育支出5万元,占0.39%(数据来源见表7)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为722.74万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为554.37万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:村级转移支付专项支出125万元、村主职干部养老保险补助专项支出0.5万元、农牧工基数上解专项支出28.87万元、乡镇站所工作经费专项支出400万元,主要用于保障村级组织正常运转、稳定村主职干部队伍、保障农牧工的工作经费、部署重点部门项目等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款100万元(数据来源见表12),比上一年减少204.83万元,降低67.19%。主要原因是单位厉行节约,缩减开支。
(二)“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年三公经费预算较上年减少20万元,主要原因是厉行节约,减少公务成本。
(三)一般性支出情况
本部门2024年会议费预算3万元(数据来源见表12会议费+培训费),拟召开15次会议,人数1569人,内容为人大会、三级干部会、七一表彰会,经营田费用征收会议以及其他中心工作会议5次;培训费预算1万元,拟开展3次培训,人数843人,内容为就业培训、新型农民技术培训,党员培训等;2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2024年度本部门未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1277.11万元,其中,基本支出722.74万元,项目支出554.37万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。