岳阳市屈原管理区 退役军人事务局 2022年度部门预算公开
来源:区退役军人事务局   日期: 2022-01-19
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  第一部分  2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  七、名词解释

  第二部分 2022年部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、部门支出总表(分类)

  五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  六、工资福利支出预算表

  七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

  八、一般商品和服务支出预算表

  九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

  十、对个人和家庭的补助支出预算表

  十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

  十二、财政拨款收支总表

  十三、一般预算拨款支出预算表

  十四、一般预算拨款基本支出预算表

  十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

  十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

  十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

  十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

  十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

  二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

  二十一、支出预算项目明细表

  二十二、政府性基金拨款支出预算表

  二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

  二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十六、经费拨款支出预算表

  二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十八、2022年“三公”经费预算公开表

  二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

  三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保险和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

  2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

  3.组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

  4.贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。

  5.组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

  7.组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军人文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员有待政策并指导实施。

  8.负责全区烈士及退休军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

  9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

  10.承办区委、区管委交办的其他事项。

  根据上述职责,屈原管理区退役军人事务局设立1个综合办公室。负责机关日常运转,承担党建、纪检、组织、宣传、信息、安全、保密、政务公开等工作。组织起草地方性法规、规章草案,组织开展政治性调研活动。承担全区退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,配合做好指导退役军人党建工作,监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。负责机关和直属事业单位的党群工作,以及机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。负责全区退役军人事业资金管理、发放,承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

  (二)机构设置

  区退役军人事务局核定机关行政编制3名;核定领导职数3名,其中局长1名,副局长2名。区退役军人事务局下设:区退役军人服务中心,为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制2名,其中主任1名。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、区退役军人事务局本级

  2、区退役军人服务中心

  三、部门收支总体情况

  2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入只有经费拨款、专项拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括退役军人事务专项经费。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算615.53万元,其中,一般公共预算拨款172.64万元、政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入430.68万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元,其他收入12.21万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22-25(政府性基金预算)均为空。收入较去年增加77.75万元,主要是因为上级补助收入比上年增加36.68万元,2022年新增公务员一名,绩效奖励、车补都纳入预算。

  (二)支出预算

  2022年本部门支出预算615.53万元,其中,社会保障和就业支出615.53。支出较去年增加77.75,主要是因为上级补助收入比上年增加36.68万元,2022年新增公务员一名,绩效奖励、车补都纳入预算。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算172.64万元,其中,社会保障和就业支出172.64万元,占100%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为61.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

  (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为111.52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中,自主就业退伍士兵一次性补助专项支出50万元、退役士兵职业教育和技能培训专项支出3万元、城乡义务兵优待金专项支出32.52万元、无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费专项支出10万元、大学生入伍一次性奖励金专项支出10万元、烈士陵园管理费专项支出6万元,主要用于社会保障和就业等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件22-25(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.33万元,比上一年增加25.87万元,增加35.27%。主要原因是新增公务员一名、绩效奖励和车补纳入预算。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2022年“三公”经费预算数   4.4 万元,其中,公务接待费0.48万元,其他交通费3.92万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年三公经费预算较上年增加2.35万元,主要原因是增加了车补3.42万元,实际其他交通费减少。

  (三)一般性支出情况

  本部门2022年会议费预算0.2万元,拟召开4次会议,人数14人,内容为优待证推进、督查、信息建设、常态化工作推进相关工作会议;培训费预算3万元,拟开展2次培训,人数100人,内容为退役军人的技能培训。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2022年度本部门未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为615.53万元,其中,基本支出73.3万元,项目支出542.2万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表29-38。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2022年单位预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、部门支出总表(分类)

  五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  六、工资福利支出预算表

  七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

  八、一般商品和服务支出预算表

  九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

  十、对个人和家庭的补助支出预算表

  十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

  十二、财政拨款收支总表

  十三、一般预算拨款支出预算表

  十四、一般预算拨款基本支出预算表

  十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

  十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

  十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

  十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

  十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

  二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

  二十一、支出预算项目明细表

  二十二、政府性基金拨款支出预算表

  二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

  二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十六、经费拨款支出预算表

  二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十八、2022年“三公”经费预算公开表

  二十九、部门整体支出预算绩效目标申报表

  三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

附件:退役军人事务局2022年预算公开表.xls