中共岳阳市 屈原管理区委办公室 2022年度部门预算公开
来源:区委办公室   日期: 2022-01-19
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  第一部分   中共岳阳市屈原管理区委办公室2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  七、名词解释

  第二部分  中共岳阳市屈原管理区委办公室2022年部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、部门支出总表(分类)

  五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  六、工资福利支出预算表

  七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

  八、一般商品和服务支出预算表

  九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

  十、对个人和家庭的补助支出预算表

  十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

  十二、财政拨款收支总表

  十三、一般预算拨款支出预算表

  十四、一般预算拨款基本支出预算表

  十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

  十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

  十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

  十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

  十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

  二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

  二十一、支出预算项目明细表

  二十二、政府性基金拨款支出预算表

  二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

  二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十六、经费拨款支出预算表

  二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十八、2022年“三公”经费预算公开表

  二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

  三十、办公室各项工作经费项目支出绩效目标表

  三十一、优化营商环境项目支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分 中共岳阳市屈原管理区委办公室2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1.负责区委文件、文稿的起草、修改、审核和编发,区委办公室文件的审核、签发和内刊编印;负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理;承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。

  2.负责区委的会务组织与安排,会议报告或区委领导讲话材料的起草;负责区委常委会议的议题征集、记录、整理和区委、区委常委会议的决议、决定的督查;承担区委书记办公会议的组织服务工作。

  3.负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,协助处理区直各部门和各镇向区委反映的重要问题。

  4.落实区委和上级领导交办事项;安排区委领导公务活动,处理区委日常事务,负责区委领导后勤服务工作,保证区委日常工作正常运转。

  5.负责收集掌握各类信息,向领导报告上级党委及区委决策的落实情况。

  6.会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况;完成市委交办的督察任务;催办、处理区委领导批件、批示。

  7.围绕区委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究,掌握全局性情况,为区委提供有决策参考价值的调研成果。

  8.负责区委保密委员会日常事务和机要、保密工作。

  9.配合有关部门,抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设,提高参谋服务水平。

  10.负责市委及以上领导来区视察的接待工作。

  11.贯彻落实中央、省委和市委、区委以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。

  12.承办区委和区委领导交办的其他事项。

  (二)机构设置

  中共屈原管理区委办公室与屈原管理区管委会办公室合署办公,加挂屈原管理区档案局牌子,为区委工作机关,正科级。将区委保密委员会办公室(区国家保密局)、区委机要局(区国家密码管理局)并入区委办公室,原区委全面深化改革领导小组改为区委全面深化改革委员会办公室,设在区委办公室。

  区委办、区管委办机关核定行政编制14名;核定领导职数14名,其中:主任1名,常务副主任1名,副主任7名,督查专员2名,区委全面深化改革领导小组办公室专职副主任2名(1名可为正科级领导职数),保密委员会专职副主任1名(可为正科级领导职数)。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、区委办公室本级

  2、区档案局部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算734.98万元,其中,一般公共预算拨款517.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入182.4万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元,其他收入35万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22-23(政府性基金预算)、24-25表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较上年增加30.9万元,增加4.39%,主要原因是:2022年日常公用经费、工会经费提标及公务员车补、年终绩效奖纳入财政预算。

  (二)支出预算

  2022年本部门支出预算734.98万元,其中,一般公共服务支出684.98万元、公共安全支出50万元。主要原因是:2022年日常公用经费、工会经费提标及公务员车补、年终绩效奖纳入财政预算。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年一般公共预算拨款收入517.58万元,均系一般公共服务支出,占比100%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为495.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为22.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。本单位项目支出22.2万元主要用于保密网络运营、小康工作、督查、政府绩效考核、优化营商环境等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件22-23(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.14万元,比上年减少20.06万元,减少29.85%,主要原因是原切块办文办会文印费在本年度预算中调整例项目支出。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2022年“三公”经费预算数23.47万元,其中,公务接待费0.49万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其他交通费用(含车补)22.98万元,比2021年增加13.42万元,增加133.53%。主要原因是2022年度将区级领导车补纳入本单位预算。

  (三)一般性支出情况

  2022年度本部门一般性支出未计划安排会议、培训;2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2022年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。(本部门2022年无政府采购预算)

  (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  截至2021年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年单位整体绩效目标总额734.98万元,目标为:1、督促检查有力有序;2、信息报送精准及时;3、综合协调务实高效;4、会务工作精细规范;5、以文辅政高质高效;6、机要保密安全通畅;7、深化改革纵深推进;8、营商环境持续优化。

  项目绩效申报目标总额22.2万元,系:1、办公室各项工作经费14.2万元,目标为:机关作风转变明显、干部素养有效提升、各项工作运转高效;2、优化营商环境8万元。目标为:优化投资建设环境、优化地区融资环境、优化企业经营环境、优化政务服务环境。

  详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《办公室各项工作经费项目支出绩效目标表》,第31张表《优化营商环境项目支出绩效目标表》。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  中共岳阳市屈原管理区委办公室2022年部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、部门支出总表(分类)

  五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  六、工资福利支出预算表

  七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

  八、一般商品和服务支出预算表

  九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

  十、对个人和家庭的补助支出预算表

  十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

  十二、财政拨款收支总表

  十三、一般预算拨款支出预算表

  十四、一般预算拨款基本支出预算表

  十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

  十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

  十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

  十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

  十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

  二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

  二十一、支出预算项目明细表

  二十二、政府性基金拨款支出预算表

  二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

  二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十六、经费拨款支出预算表

  二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十八、2022年“三公”经费预算公开表

  二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

  三十、办公室各项工作经费项目支出绩效目标表

  三十一、优化营商环境项目支出绩效目标表

  注以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

附件:区委办2022年预算公开表格.xls