屈原管理区党委宣传部2024年度预算公开
来源:屈原管理区党委宣传部   日期: 2024-02-01
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  第一部分  2024年部门预算说明

  第二部分 2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、其他项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1.制订全区宣传思想工作规划和措施,协调全区宣传系统各部门各单位之间的关系。

  2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

  3.负责引导社会舆论,指导、协调全区各新闻单位的工作;对区广播电视台实施方针、政策的指导;负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

  4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动;配合区委组织部做好党员教育工作;负责组织编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。

  5.负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全区对外文化交流工作。

  6.归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作;制订培训全区各级宣传干部的培训规划,并组织实施;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全区企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全区新闻、艺术等相关系列职称评审的有关工作。

  7.负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。

  8.承办区委、区管委交办的其他事项。

  (二)机构设置

  区委宣传部机关核定行政编制5名;核定领导职数5名,其中:部长1名,常务副部长1名,副部长3名(1名兼网信办主任)。区委宣传部下设区网络文化建设服务中心,为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制4名,其中主任1名。

  二、部门预算单位构成

  区委宣传部由区委宣传部机关和区网络文化建设服务中心构成。因二级单位均无零余额账户且未独立核算,故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

  三、部门收支总体情况

  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算311.1万元,其中,一般公共预算拨款310.24万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入0.86万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元(数据来源见表2)。本部门2024年收入较去年增加0.02万元,主要是因为2024年人员异动工资和公用经费增加。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算311.1万元,其中,一般公共服务287.76万元,社会保障和就业支出10.19万元,卫生健康支出6.42万元,住房保障支出6.73万元(数据来源见表3)。支出较去年增加0.02万元,主要是因为2024年人员异动工资和公用经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算311.1万元,其中,一般公共服务支出287.76万元,占92.5%;社会保障和就业支出10.19万元,占3.28%;卫生健康支出6.42万元,占2.06%;住房保障支出6.73万元,占2.16%(数据来源见表7)。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为105.84万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为205.26万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:对外宣传经费专项支出160万元、老放映员生活困难补助专项支出0.86万元、外宣稿费专项支出5万元、宣传部专项经费专项支出29.4万元、中心组领导学学资料经费专项支出10万元,(数据来源见表20),主要用于对外宣传、文明创建、移风易俗、网络舆情等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算为空)。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.99万元(数据来源见表12),比上一年减少1.26万元,降低7.3%。主要原因是厉行节约。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数2万元(数据来源见表14),其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年三公经费预算较上年减少3.44万元,主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2024年政府采购预算总额20万元,其中工程类10万元,货物类10万元,服务类0万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为311.1万元,其中,基本支出105.84万元,项目支出205.26万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、其他项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

2024年宣传岳阳地区部门预算公开表.xlsx