岳阳市屈原管理区科学技术协会2024年度 部门预算
来源:区科协   日期: 2024-02-01
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  岳阳市屈原管理区科学技术协会2024年度

  部门预算

  目录

  第一部分  2024年部门预算说明

  第二部分 2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、其他项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动决策的科学化和民主化。

  2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

  3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务:表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,促进尊重知识,尊重人才社会风气的形成。

  4、开展民间科学技术的交流活动,促进对外开放,推动科技工作的交流与合作。

  5、开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

  6、组织、指导并开展科学论证,科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。

  7、提出政策建议,参与科技政策、科技计划、规划的制定。

  8、对区级学会(协会)进行管理,对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

  9、承办市科协、区党委、区管委交办的其他事项。

  (二)机构设置

  区科学技术协会属正科级(参公)单位,经费来源全额拨款,设行政编制2人。

  二、部门预算单位构成

  岳阳市屈原管理区科学技术协会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5.16万元,其中,一般公共预算拨款5.16万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。本部门2024年收入较去年减少34.73万元,主要原因是编制2024年预算时科协人员未到位,预算收入未含本单位人员经费、公用经费、工会经费等,所以造成2024年预算说明中收入与支出的增减变化比较大。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算5.16万元,其中,科学技术支出5.16万元(数据来源见表3)。支出较去年减少34.73万元,主要原因是编制2024年预算时科协人员未到位,预算收入未含本单位人员经费、公用经费、工会经费等,所以造成2024年预算说明中收入与支出的增减变化比较大。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算5.16万元,其中,科学技术支出5.16万元,占100%;(数据来源见表7)具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为0.16万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为5万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:科协专项支出5万元,主要用于开展区级科普工作等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.16万元(数据来源见表12),比上一年减少4.48万元,降低96.55%。主要原因是编制预算时科协人员未到位,本年度内预算编制人员数较上年减少两人,相应公用经费及工会经费减少。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数0.2万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年三公经费预算较上年减少0.1万元,主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2024年度本部门未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5.16万元,其中,基本支出0.16万元,项目支出5万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、其他项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

岳阳地区部门预算公开表(科协).xlsx