岳阳市屈原管理区融媒体中心2025年度预算公开
来源:屈原区融媒体中心办公室   日期: 2025-01-22
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附件1

 

 

 

岳阳市屈原管理区

融媒体中心

2025年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策,制定实施中心发展规划和管理办法,巩固宣传思想文化阵地,壮大主流思想舆论,把握正确舆论导向,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2、围绕区委区管委中心工作和社会民生,充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源,组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动,发挥建设性舆论监督作用。

3、负责广播电视、网络和“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作,抓好新技术引进和开发,实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准,开发光比电视和新媒体资源、增强综合发展能力。

4、贯彻行业有关管理规定,加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及纸媒的安全出版、设备设施安全防范等工作。

5、立足媒体资源优势,拓展经营媒体广告、抖音文化、教育培训、电子商务、智慧广电等传媒衍生产业。

6、加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、基数业务培训和人才培养工作,研究和推进内部管理体制的改革。

7、承办区委、区管委交办的其他事项。

(二)机构设置

融媒体中心设立1个综合办公室和4个业务股室。

综合办公室:负责中心人事、文秘、财务、后勤、采购、公车、党建、纪检、群团、统计、安全、扶贫等工作和各项事务的统筹协调、综合管理、督促落实。

总编室:负责新闻宣传的选题策划、协调管理和精品创优工作;负责中心各媒体的日常播出管理、统筹和考核和监督、负责电视网站、移动端、内部办公网络等设备、系统的调度配置、运维工作;负责与上级新闻媒体的沟通联络;落实区级重大活动的对外新闻策划和宣传和调度。

采访部:负责时政新闻、民生新闻、即时新闻的采编;负责重大主题、活动、会议的宣传策划、电视直录播工作;负责广播、电视、报刊、新媒体等对外宣稿件的采写、推送。

广播电视部:负责电视节目的制作、合成、播出和管理工作。完成自办、合办社教专题节目的策划、采访、拍摄、制作工作,负责全区性专题片、汇报片的拍摄工作。

V屈原部:负责新媒体和区网站信息发布和管理;负责新湖南屈原频道、岳阳日报屈原新闻发布推送。

二、部门预算单位构成

岳阳市屈原管理区融媒体中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算231.26万元,其中,一般公共预算拨款231.26万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。本部门2025年收入较去年减少0.49万元,主要是因为本中心干部队伍年轻化了,人员预算经费稍微减少。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算231.26万元,其中,文化旅游体育与传媒支出198.11万元,社会保障和就业支出16.23万元,卫生健康支出6.22万元,住房保障支出10.7万元。支出较去年减少0.49万元,主要是因为本中心干部队伍年轻化了,人员预算经费稍微减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算231.26万元,其中,文化旅游体育与传媒支出198.11万元,占85.7%;社会保障和就业支出16.23万元,占7%卫生健康支出6.22万元,占2.7%;住房保障支出10.7万元,占4.6%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为142.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为88.80万元,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:设备运维维护专项支出33.80万元、外宣工作经费专项支出55万元。主要用于图片摄影、设备运维维护、对外宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.26,比上一年增加1.12万元,增加6.5%。主要原因是新招录年轻干部,费用增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2025年三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况

2025年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额39.5万元,其中工程类0.00万元,货物类13.5万元,服务类26万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为231.26万元,其中,基本支出142.46万元,项目支出88.80万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


 

第二部分  2025年部门预算公开表格

 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:岳阳地区部门预算公开表(融媒体中心公开版).xlsx