屈原管理区委政法委员会2025年部门预算
来源:屈原管理区委政法委员会   日期: 2025-01-22
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  第一部分  2025年部门预算说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1.根据党的路线、方针、政策和区委部署,负责对全区政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

  2.负责组织、协调全区的社会治安综合治理工作。

  3.负责组织、协调全区的维护社会稳定工作。

  4.指导、协调、监督区公安局、区人民检察院、区人民法院、区司法局等政法单位工作。

  5.负责检查全区政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

  6.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案要案的查处工作,牵头协调有争议的重大、疑难案件。

  7.负责组织和推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法工作和综合治理工作改革,组织、推动依法治区方略的实施。

  8.研究加强政法队伍建设的措施,参与区委及区委组织部考察、管理区政法部门的领导干部;参与纪检、监察部门查处涉及政法部门的领导干部重大违法违纪案件。

  9.指导、推动乡镇、街道的政法和社会治安综合治理工作。

  10.负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验,提高政治素质和业务素质,坚持正确的政治方向;引领、繁荣地区法学研究,推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新,为社会主义民主法制建设提供理论支持;参与政治协商、科学决策和民主监督,对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题,进行学术研讨,提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究,反映新情况,研究新问题,加强信息交流和传播;履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责,做好监督和管理工作。

  11.办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。

  (二)机构设置

  区委政法委是区委主管政法工作的职能部门,包括区委政法委员会机关、区综治中心2个单位,行政编制6人,事业编制2人,劳务派遣人员4人。

  本年度我单位预算编制在职人员12人,退休人员3人。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:区委政法委员会本级及区综治中心。

  三、部门收支总体情况

  本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算244.41万元,其中,一般公共预算拨款230.41万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金14万元,事业单位经营收入资金0万元,上年结转结余0万元。(数据来源见表2。)本部门2025年收入较去年增加22.05万元,主要是因为人员增加导致财政拨款收入增加。

  (二)支出预算

  2025年本部门支出预算244.41万元,其中,一般公共服务支出158.27万元,公共安全支出34万元,社会保障和就业支出34.13万元,卫生健康支出8.21万元,住房保障支出9.8万元(数据来源见表3)。支出较去年增加22.05万元,主要是因为人员增加导致人员经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出预算244.41万元,其中,一般公共服务支出158.27万元,占64.8%;公共安全支出34万元,占13.9%,社会保障和就业支出34.13万元,占14.0%,卫生健康支出8.21万元,占3.3%,住房保障支出9.8万元,占4.0%(数据来源见表7),具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为158.69万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为85.72万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:2025年度扫黑除恶专项经费支出20万元,2025年司法救助专项资金支出14万元,  2025年严重精神障碍患者监护者及保险费用支出19.6万元,2025年政法委专项经费支出32.12万元(数据来源见表20),主要用于主要用于政法委专项工作、维稳、反邪教、司法救助、国安、扫黑除恶、肇事肇祸严重精神障碍患者监护者补贴及保险等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.41万元(数据来源见表12),比上一年增加3.79万元,增加21.5%。主要原因是人员增加导致机关运行经费的增加。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2025年“三公”经费预算数1.5万元(数据来源见表14),其中,公务接待费1.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年三公经费预算较上年持平。

  (三)一般性支出情况

  本部门2025年会议费预算0.5万元(数据来源见表13会议费+培训费),拟召开2次会议,人数120人,内容为禁毒、维稳、市域治理、综治工作推进;培训费预算0.5万元,拟开展1次培训,人数100人,内容为政法工作、综治民调工作。

  2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2025年政府采购预算总额56万元,其中工程类0万元,货物类36万元,服务类20万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为244.41万元,其中,基本支出158.69万元,项目支出85.72万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:政法委2025预算公开表.xlsx