屈原管理区党委宣传部2026年度部门预算
来源:屈原管理区党委宣传部   日期: 2026-01-23
浏览量: 1 | | | |


    

 

第一部分  2026部门预算说明

第二部分  2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23部门整体支出绩效目标表



第一部分  2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.制订全区宣传思想工作规划和措施,协调全区宣传系统各部门各单位之间的关系。

2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责引导社会舆论,指导、协调全区各新闻单位的工作;对区广播电视台实施方针、政策的指导;负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动;配合区委组织部做好党员教育工作;负责组织编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。

5.负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全区对外文化交流工作。

6.归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作;制订培训全区各级宣传干部的培训规划,并组织实施;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全区企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全区新闻、艺术等相关系列职称评审的有关工作。

7.负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。

8.承办区委、区管委交办的其他事项。

(二)机构设置

区委宣传部机关核定行政编制5名;核定领导职数5名,其中:部长1名,常务副部长1名,副部长3名(1名兼网信办主任)。区委宣传部下设区网络文化建设服务中心和区新时代文明实践服务中心,区网络文化建设服务中心为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制4名,其中主任1;区新时代文明实践服务中心核定全额拨款事业编制1

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括:区委宣传部机关、区网络文化建设服务中心和区新时代文明实践服务中心。因二级单位均无零余额账户且未独立核算,故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

部门收支总体情况

本部门2026没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18政府性基金预算19国有资本经营预算20财政专户管理资金预算均为空。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算320.86万元,其中,一般公共预算拨款320.86万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件16-18为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件19为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件20为空),上级补助收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,上年结转结余0万元。本部门2026收入较去年减少12.27万元,主要是因为人员调出,公用经费减少。

(二)支出预算

2026年本部门支出预算320.86万元,其中,一般公共服务292.58万元,社会保障和就业支出12.78万元,卫生健康支出6.95万元,住房保障支出8.54万元。支出较去年减少12.27万元,主要是因为人员调出,公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026一般公共预算拨款支出预算320.86万元,其中,一般公共服务支出292.58万元,占91.2%社会保障和就业支出12.78万元,4%卫生健康支出6.95万元,2.2%住房保障支出8.54万元,占2.7%(数据来源见表7)。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为115.6万元数据来源见表8,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2026项目支出年初预算数为205.26万元数据来源见表21,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费、其他事业发展资金。其中:2026年对外宣传经费专项支出160.00万元2026年老放映员生活困难补助专项支出0.864万元、 2026年宣传部专项经费专项支出29.40万元、 2026年中心组领导学习资料经费10.00万元、 2026年外宣稿费5.00万元数据来源见表21,主要用于对外宣传、文明创建、移风易俗、网络舆情等方面。

、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出所以公开的附件16-18政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026机关运行经费当年一般公共预算拨款16.55万元数据来源见表13,比上一年减少2.55万元,降低13.4%。主要原因是人员调出减少了公用经费及残疾人事业支出。

(二)“三公”经费预算

本部门2026“三公”经费预算数0万元(数据来源见表15其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元2026年三公经费预算较上年减少3万元主要原因是外宣事务公务接待减少。

(三)一般性支出情况

本部门2026年会议费预算0.5万元(数据来源见表13会议费+培训费),拟召开13次会议,人数60人,内容为区党委理论中心组学习、移风易俗工作推进会等;培训费预算0.5万元,拟开展2次培训,人数70人,内容为网络安全知识培训等本年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

2026年度本部门未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本部门共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为320.86万元,其中,基本支出115.6万元,项目支出205.26万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  2026年部门预算公开

 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23部门整体支出绩效目标表


附件:宣传部2026年部门预算公开表(定稿).xlsx