目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.领导全区共青团工作;指导各乡镇团委和区直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;负责非公经济组织团建工作。
2.组织指导全区团员青年的思想政治教育;策划并实施全区大型青少年宣传教育活动;负责全区共青团信息宣传工作。
3.负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作;负责全区青年文明号的创建与管理工作;指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训,指导农村团的基层组织建设工作。
4.负责全区希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理;负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作;负责上报希望工程救助对象;办理希望工程办公室日常事务。
5.指导全区少先队工作;负责少先队组织发展工作;倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。
6.在区综治委领导下,负责开展青少年道德、纪律和法制教育,宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围;贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》,提高青少年综合素质。
7.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
共青团岳阳市屈原管理区委员会核定编制2个(其中,书记1名,副书记1名),无二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括:中国共产主义青年团岳阳市屈原管理区委员会本级。
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算19.7万元,其中,一般公共预算拨款19.7万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件16-18为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件19为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件20为空),上级补助收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,上年结转结余0万元。(数据来源见表2。)本部门2026年收入较去年增加0.86万元,主要是因为普涨工资、绩效奖标准调整,相应收入数增加。
(二)支出预算
2026年本部门支出预算19.7万元,其中,一般公共服务支出16.12万元,社会保障和就业支出1.57万元,卫生健康支出0.95万元,住房保障支出1.06万元(数据来源见表3)。支出较去年增加0.86万元,主要是因为普涨工资、绩效奖标准调整,相应本年度人员经费增加,以及商品服务支出预算较上年有所增加,故2026年预算支出数较上年数增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算19.7万元,其中,一般公共服务支出16.12万元,占81.83%;社会保障和就业支出1.57万元,占7.97%;卫生健康支出0.95万元,占4.82%;住房保障支出1.06万元,占5.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为14.7万元(数据来源见表8),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为5万元(数据来源见表21),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:团区委专项经费5万元,主要用于共青团组织建设、活动开展等工作。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.39万元(数据来源见表13),比上一年增加0.01万元,增加0.42%。主要原因是公用经费微调所致。
(二)“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元(数据来源见表15),其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2026年三公经费预算较上年减少0.1万元,主要原因是本年度单位没有三公经费支出。
(三)一般性支出情况
2026年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2026年度本部门未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为19.7万元,其中,基本支出14.7万元,项目支出5万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表