区现农办2019年度
部门预算
目 录
第一部分 屈原管理区现农办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
屈原管理区现农办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、承担国家现代农业示范区建设规划、项目实施,指导全区现代农业示范区建设工作,创建国家一流现代农业示范区。
2、落实国家现代农业示范区建设规划,纳入十二五、十三五规划。
3、研究国家现代农业示范区政策,联系农业部、省农委工作。
4、承担国家现代农业示范区项目的争取、实施、奖励评比。
5、指导建设区现代农业示范区十大基地,承担国家现代农业示范区全国农业展览会。
6、宣传、推广屈原建设经验,负责接待参观、调研、报道现代农业示范区的媒体、记者。
7、承办区委、区管委会交办的其他事项。
(二)机构设置
屈原管理区国家现代农业示范区建设管理办公室,为正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制3名,其中主任1名,副主任1名。
二、部门预算单位构成
区现农办纳入2019年本级财务预算,没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位无退休人员,2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,无新增项目,所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25、30表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括配套的项目经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数594471元,其中,经费拨款87739元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款500000元,其他收入6732元。收入较去年减少118129元,主要是财政调整支出。
(二)支出预算:2019年年初预算数594471元,其中,基本支出94471元:工资福利支出87339元、一般商品和服务支出7132元;项目支出500000元。主要是由于单位压减经常性支出,支出较去年减少118129元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入594471元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为94471元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出87339元、一般商品和服务支出7132元。
(二)项目支出:2019年年初预算数为50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款594471元,比2018年减少118129元,降低16.5%。主要原因是:财政调整支出。
(二)“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数192000元,其中,公务接待费180000元,比2018年减少2000元,减少1%。;其他交通费支出12000元,比2018年减少2000元,减少14%。减少原因是严控“三公”经费,降低行政运行成本。无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行费。
(三)政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算。
(四)国有资产占有使用情况
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年无绩效目标管理资金。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区现农办2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表