屈原管理区文学艺术界联合会2019年度部门预算
来源:区文联   日期: 2019-02-01
浏览量: 1 | | | |

   

第一部分 屈原管理区文化艺术届联合会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 屈原管理区文学艺术界联合会2019年部门预算说明

 

一、部门职责及机构设置情况

屈原管理区文学艺术界联合会主要职能是:

1、对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作;团结广大文艺工作者,繁荣和发展文学艺术事业,弘扬民族优秀文化。

2、组织文艺工作者学习政治理论,开展创作和理论研讨活动,提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平;发现和培养文艺人才,壮大文艺队伍。

3、沟通同党、政府、社会各界之间的联系渠道,共同发展本县的文化艺术事业。

4、密切与各兄弟县市文艺界的联系,加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。

5、维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益;增强自身发展能力,改善工作和文艺创作条件。

6、承办区委、区管委和市文联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

文学艺术界联合会纳入2019年本级财务预算,独立核算机构。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门预算的基本情况。

1、年度支预算情况。2019年度收入总计38.58万元,其中:财政拨款收入38.58万元本年度支出合计38.58万元,其中:一般公共服务支出38.58万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2019年公共预算财政拨款支出38.58万元,其中:基本支出12.78万元,主要是单位人员经费和日常公用经费开支;项目支出25.8万元。

3、年度“三公”经费预算情况。2019年“三公”经费支出合计2.38万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出1万元;其他交通费支出1.38万元。

4、年度机关运行经费预算情况。2019年机关运行经费支出合计12.78万元。其中:工资福利支出11.26万元,商品和服务支出0.92万元,对个人和家庭的补助0.6万元。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22232425表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括巡察等项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数38.58万元,其中,经常性拨款12.78万元,专项经费拨款25.8万元.

(二)支出预算:2019年年初预算数38.58万元,其中,基本支出12.78万元:工资福利支出11.26万元、一般商品和服务支出0.92万元、对个人和家庭的补助0.6万元;项目支出25.8万元:专项商品和服务支出21.8万元、专项对个人和家庭的补助4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入38.58万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年基本支出年初预算数为12.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出11.26万元,一般商品和服务支出0.92万元,对个人和家庭的补助支出0.6万元。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为25.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出.

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2019新成立的单位,机关运行经费当年一般公共预算拨款38.58万元。

(二)“三公”经费预算

本部门2019年“三公”经费预算数2.38万元,其中,公务接待费1万元,无因公出国(境)费,公务用车购置及运行费1.38万元(其中其他交通费1.38万元)。

(三)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

本部门共有车辆1辆,为执法用车,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年单位整体绩效目标总额38.58万元,目标为确保全纪检监察工作运行,反腐败工作持续推进,严格执行预算开支,在控制办案成本下顺利完成各类案件查办。重点绩效评价项目为巡查专项。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  屈原管理区文化艺术届联合会2019年度部门预     算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

预算公开样表文联.xlsx